Безкоштовні консультації з оподаткування > Виробництво

Виробництво

« До попередньої сторінки
0
0

В вересні постачальник відгрузив матеріали,покупець оплатив,виготовив продукцію і реалізував її. А в грудні постачальник дав корегуючі на 80 тис грн. Як правильно відкорегувати витрати, які задіяти рахунки.Мене цікавить чи достатньо буде Дт 631 Кт 23 (-66,7)
Дт 631 Кт 641 (-13,3) і закрити на фін.результат чи потрібно це все прокрутити через собівартість гот прод., а тоді на фін .результат

Виробництво
Оцініть статтю
Marked as spam
Сообщение от Liydmula Vorona (Вопросы: 3, Ответы: 5)
Ответ на 22.12.2015 10:54 дп
274 просмотры
Додати коментар
« До попередньої сторінки

Відповісти на питання

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]

Send this to a friend