Головна > Вопросы и ответы > Виробництво

Виробництво

В вересні постачальник відгрузив матеріали,покупець оплатив,виготовив продукцію і реалізував її. А в грудні постачальник дав корегуючі на 80 тис грн. Як правильно відкорегувати витрати, які задіяти рахунки.Мене цікавить чи достатньо буде Дт 631 Кт 23 (-66,7) Дт 631 Кт 641 (-13,3) і закрити на фін.результат чи потрібно це все прокрутити через собівартість гот прод., а тоді на фін .результат
Сообщение от Liydmula Vorona
Ответ на 22.12.2015 10:54 дп
CreativeMinds WordPress Plugins CM Answers
WordPress: 56.71MB | MySQL:173 | 4,227sec